關于财務審計培訓的報道

2013-04-13 17:34:01 裕昌控股集團官網 閱讀

  2013 年 4 月 11 日 下午集團财務審計部劉燕經理為公司中高層管理人員,内控、内審部人員,财務部人員進行了一場曆時近兩個小時的财務審計培訓。

  此次内部審計培訓從企業的角度考慮問題,以滿足企業的需要,增加企業的價值。内審目的是提高組織的運作效率 ( 管理目的 ) ,其工作範圍涵蓋單位流程的所有方面,可以接觸到企業的“商業機密”。

  本次培訓清晰的闡述了内部審計的理念和方法,一方面幫助我們認識并發現企業内部的财務管理缺陷、項目管理缺陷、内部控制管理缺陷等,使内審人員真正成為企業所有者可以信任的“管家婆”,在問題發生之前,就預先指出制度的疏漏,避免更大損失的出現。另一方面幫助我們梳理企業經營管理流程,提供改善的建議,找到為企業經營管理實現增值的所在。

  通過此次培訓我們認識到建立一支高素質的審計團隊是十分必要的。建立科學先進的審計制度流程,學會識别審計活動中的主要風險,能夠在實務中有效運用技巧和方法找到問題的關鍵,改進管理并提高企業效益。

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